职位描述
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岗位职责:
1、推进集团各模块规章制度的制定、执行;
2、完成对公司内控流程的设计优化、评估、改进,推进信息化建设;
3、根据工作分工,与审计部协同完成各审计项目;
4、协助各生产部门、业务部门及职能部门完善工作流程,建议各项流程的制订和完善;
5、做好公司内部成本控制工作。
岗位要求:
1、本科学历,审计学、财务管理、会计学专业毕业者优先;
2、有三年以上制造企业内审工作经验者优先;
3、必须能熟练驾驶;
4、熟悉制造企业成本核算程序,有较好的企业运营分析能力,有较强的数据逻辑分析能力,有一定的内部控制及风险管理理念;
5、品德良好,工作细心,做事踏实,能稳定工作,能承受一定的工作压力。